Verwaltung der Jugendhilfe
Haushaltsdiagramm
-3.319.792 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-3.319.792 €
37,34%
2.309.672,88 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.309.672,88 €
25,98%
1.320.402,63 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
1.320.402,63 €
14,85%
-1.194.263,40 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.194.263,40 €
13,43%
-469.915,67 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-469.915,67 €
5,29%
-142.793,18 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-142.793,18 €
1,61%
-122.843,51 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-122.843,51 €
1,38%
10.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
10.000 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 3.640.075,51 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -5.249.607,76 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.609.532,25 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.609.532,25 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.609.532,25 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.634.571,69 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.634.571,69 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |